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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 312005
Data de emissão 12/03/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 25% EDUCACAO
Valor Empenhado R$ 440,00
Valor Liquidado R$ 440,00
Valor Pago R$ 440,00
Subelemento de Despesa
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS DE PLACA NIJ9188 DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***933523**
Dados do Credor
Nome do Credor ERINALDO M DE ANDRADE
CPF/CNPJ ***888480001**
Endereço AV JOSE LOURENCO MOURAO, 146, VILA OPERARIA, CEP:64255000
Cidade PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS DE PLACA NIJ9188 DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/03/2024 9 1 440,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
21/03/2024 440,00